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應(yīng)交稅費-進項稅 應(yīng)交稅費-銷項稅 應(yīng)該稅額進項稅額轉(zhuǎn)出 是用哪種賬本?

84784956| 提問時間:2020 03/23 09:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)交稅費-進項稅 應(yīng)交稅費-銷項稅 應(yīng)該稅額進項稅額轉(zhuǎn)出 用多欄式賬本
2020 03/23 09:23
84784956
2020 03/23 09:25
那應(yīng)交稅費-進項稅 應(yīng)交稅費-銷項稅 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是和制造費用,管理費用,銷售費用一樣單獨列賬頁?
bamboo老師
2020 03/23 09:26
不是的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 一個帳頁 然后分別列示進項稅額 銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出等
84784956
2020 03/23 09:29
那就是和管理費用-辦公費,管理費用-招待費用,管理費用-開辦費用一樣的格式是嗎?
bamboo老師
2020 03/23 09:30
對的 跟管理費費用一樣的格式
84784956
2020 03/23 09:31
進項稅額轉(zhuǎn)出是怎么得來的?
bamboo老師
2020 03/23 09:31
根據(jù)您的賬務(wù)處理得來啊 比如您購進物品后用于集體福利 那進項稅額就需要轉(zhuǎn)出
84784956
2020 03/23 09:46
是不是銷項稅-進項稅-進項稅額轉(zhuǎn)出就是當期應(yīng)交增值稅?
bamboo老師
2020 03/23 09:54
不是的 當期應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)
84784956
2020 03/23 09:57
好的,謝謝老師
bamboo老師
2020 03/23 09:57
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784956
2020 03/23 10:04
老是聽別人說稅前扣除是什么意思?老師
bamboo老師
2020 03/23 10:05
就是可以所得稅前扣除的成本費用
84784956
2020 03/23 10:05
有什么標準嗎?老師
bamboo老師
2020 03/23 10:06
這個比較多了 您要看匯算清繳相關(guān)課件了
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