問題已解決
老師,項目上,供貨商先發(fā)了貨,我們未付款,對方也沒開票,這個該怎么做賬
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速問速答你好!
可以做暫估分錄:
借:工程施工…原材料
貸:應付賬款…暫估應付款
2020 03/21 21:23
84784962
2020 03/21 21:27
后期付款后充應付賬款,再最后收到發(fā)票呢,該充什么
蔣飛老師
2020 03/21 21:35
發(fā)票到,先沖減暫估
借:工程施工…原材料
貸:應付賬款…暫估應付款
(金額用負數(shù)表示)
蔣飛老師
2020 03/21 21:35
然后再根據(jù)發(fā)票做賬
借:工程施工…原材料
貸:應付賬款
蔣飛老師
2020 03/21 21:36
付款正常做分錄就可以了
借:應付賬款
貸:銀行存款
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