問(wèn)題已解決

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2016年外購(gòu)一臺(tái)空調(diào)用于職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票,該發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,并做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,2020年3月將該空調(diào)用于車間,請(qǐng)問(wèn)這臺(tái)空調(diào)進(jìn)項(xiàng)稅額是不是可以按照凈值占原值的比去抵扣,如果可以那么進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填報(bào)申報(bào)表。

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/20 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,直接可以抵扣的。
2020 03/20 15:58
84784993
2020 03/20 16:17
具體怎么抵扣呢
郭老師
2020 03/20 16:21
看錯(cuò)了 還是一臺(tái)空調(diào)的,改變用途了 根據(jù)凈值*稅率抵扣的 發(fā)票需要選擇勾選抵扣的
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