問題已解決
請(qǐng)問在這兩種情況下所算的"本期應(yīng)納稅額"是否正確?尤其是標(biāo)紅部分的會(huì)計(jì)科目是否會(huì)對(duì)"本期應(yīng)納稅額"的計(jì)算產(chǎn)生影響?我不確定,困擾好久了……
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
不
對(duì)應(yīng)納增值稅有影響的
2020 03/13 21:31
蔣飛老師
2020 03/13 21:34
留抵稅額20709.8是對(duì)的
84784998
2020 03/13 21:36
好的,先謝謝老師及時(shí)回復(fù)!您的意思是我圖中當(dāng)期"銷項(xiàng)""進(jìn)項(xiàng)"與"應(yīng)納稅額"這樣計(jì)算是不存在問題的?
蔣飛老師
2020 03/13 21:38
你好!
是的。
84784998
2020 03/13 21:41
好噠,非常感謝,另外還有一種情況想請(qǐng)您看下計(jì)算的對(duì)不對(duì),也是類似的表格
84784998
2020 03/13 21:42
標(biāo)紅的同樣不確定是否對(duì)"本期應(yīng)納稅額"的最后計(jì)算有影響
蔣飛老師
2020 03/13 21:43
你好!
對(duì)的。
蔣飛老師
2020 03/13 21:44
留抵稅額
124710.18
84784998
2020 03/13 22:12
嗯嗯,明白了老師。在確認(rèn)兩張表格后"本期應(yīng)納稅額"數(shù)據(jù)都計(jì)算無誤的情況下。最后想向您請(qǐng)教一下:第一張表實(shí)際上是稅務(wù)師事務(wù)所12月份進(jìn)行增值稅納稅審查調(diào)賬后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);而第二張表則是11月份稅務(wù)師事務(wù)所審查前企業(yè)原來自行進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。那既然審查后應(yīng)納稅額為0(但有20709.8元的留抵稅額);審查前應(yīng)納稅額也為0(但有124710.18元的留抵稅額),像這樣應(yīng)納稅額相同,但留抵稅額卻不同的情況下還需要進(jìn)行補(bǔ)繳增值稅嗎?
蔣飛老師
2020 03/13 22:16
你好!
不用交納了
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