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年底時(shí)必要要把應(yīng)交稅費(fèi)底下科目結(jié)轉(zhuǎn)平么?

84784949| 提問時(shí)間:2020 03/03 13:24
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馮慧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
不用的,年底應(yīng)該還有12月應(yīng)交稅金在1月支付的
2020 03/03 13:25
84784949
2020 03/03 13:30
老師 我公司的老會(huì)計(jì)說2018年有留抵進(jìn)項(xiàng)所以有余額,2019年說我未做結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該結(jié)平的。我應(yīng)該怎么做? 因?yàn)闆]有銷項(xiàng) 只有進(jìn)項(xiàng) 當(dāng)時(shí)做的是借:管理費(fèi)用 970.87 其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額29.13 貸:銀行存款 1000 年底時(shí)做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 29.13 貸:其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 29.13
馮慧老師
2020 03/03 13:39
月底有留抵稅額,是不需要另外做賬務(wù)處理的
84784949
2020 03/03 13:47
留抵稅額最多可留抵多久?
馮慧老師
2020 03/03 14:10
您好,只要沒有銷項(xiàng)抵減一直都可以留抵
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