問題已解決
老師,現(xiàn)在做2023年12月賬,年底就是應交稅費-應交增值稅-進項稅額有余額,其余應交稅費下面科目都是平的,這需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,年底
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速問速答你好,結(jié)轉(zhuǎn)的借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費應交增值稅進項。
01/08 10:49
84784968
01/08 10:59
進項的余額是購買固定資產(chǎn)的今下午沒有認證
郭老師
01/08 11:06
沒有認證的,你放到應交稅費待認證里面去。
84784968
01/08 11:20
怎么做分錄
84784968
01/08 11:21
第一次做一半納稅人
郭老師
01/08 11:25
借應交稅費待認證
貸應交稅費、應交增值稅進項。
郭老師
01/08 11:25
認真了之后再做相反的。
郭老師
01/08 11:25
認證了之后再做相反的。
84784968
01/08 11:31
這些是年底必須做的嗎?
郭老師
01/08 11:32
對的,是的,是這么做的。
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