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增值稅年末所有余額都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784981| 提問時間:2020 02/28 14:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一般納稅人是嗎 銷項進(jìn)項進(jìn)項轉(zhuǎn)出減免稅款這幾個需要。
2020 02/28 14:48
84784981
2020 02/28 14:50
是的,
84784981
2020 02/28 14:51
是每個增值稅明細(xì)科目余額都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有每個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄要怎么做呀
郭老師
2020 02/28 14:52
你好,我上面給你寫啦,上面那幾個三級科目需要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項/減免稅款。
84784981
2020 02/28 15:05
好的,謝謝,我先理解一下內(nèi)容,不會的再請教您
郭老師
2020 02/28 15:07
好的,你先可以看一下。
84784981
2020 02/28 15:07
對了,還有應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅貸方余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
2020 02/28 15:08
不需要結(jié)轉(zhuǎn),直接繳納就可以。
84784981
2020 02/28 15:13
18年度以前會計未結(jié)轉(zhuǎn),每次繳納直接放在已交稅金,這部分可以直接放著嗎?看了好多的參考,建議不要用已交稅金這個科目,這個科目遺留下來的問題我要怎么處理啊,也是借方余額
郭老師
2020 02/28 15:16
你查一下什么原因 已交稅金,是當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅。
84784981
2020 02/28 15:22
不是的,她之前都是當(dāng)月要交稅沒有做轉(zhuǎn)出未交稅金這個步驟,次月的繳納的時候直接借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增稅-已交稅金,貸:銀行存款。年末的時候也沒有結(jié)轉(zhuǎn)余額,銷項。進(jìn)項,已交稅金全部很大的數(shù)據(jù)直接放著
郭老師
2020 02/28 15:24
那你們交稅怎么做的?
84784981
2020 02/28 15:28
我做都是月底做個分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 次月初繳納的時候:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款,
郭老師
2020 02/28 15:31
這個分錄是對的,看下他的分錄是怎么做的。
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