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納稅申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)多填報(bào)了抵扣稅額,次月沒有要抵扣的稅額,那我應(yīng)該怎么調(diào)整申報(bào)表較合適?

84784976| 提問時(shí)間:2020 02/25 15:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 抵扣稅額次月不調(diào)整 在主表繼續(xù)留抵就好了
2020 02/25 15:38
84784976
2020 02/25 15:49
老師,是需要多交稅,上個(gè)月少繳納了,所以我需要在某張表中把稅額加上去,但是不知道在哪里加上去
bamboo老師
2020 02/25 15:50
您什么原因要多交稅款
84784976
2020 02/25 15:51
如果不調(diào)整,那我那筆稅額就一直交納不了,會(huì)變成漏水了吧
bamboo老師
2020 02/25 15:52
納稅申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)多填報(bào)了抵扣稅額 您多填在附表二么?
84784976
2020 02/25 19:43
是加計(jì)抵扣的,附表四,多填寫了抵扣的金額,例如本來只能抵扣200,我錯(cuò)填寫了300,實(shí)際也抵扣掉了300,本月如果想調(diào)整過來能怎么填寫申報(bào)表較合理
bamboo老師
2020 02/25 19:45
那您這個(gè)月有加計(jì)抵減么 可以少填寫100么
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