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合并報(bào)表里,無形資產(chǎn)的抵消怎么處理,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么寫。

84785007| 提問時(shí)間:2020 02/22 21:39
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
不是說無形資產(chǎn)的抵消分錄怎么處理,而是要看你這個(gè)無形資產(chǎn)具體是什么樣的內(nèi)部損益要進(jìn)行的。
2020 02/22 21:52
84785007
2020 02/22 22:12
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
陳詩晗老師
2020 02/22 22:14
借,資產(chǎn)處置損益700 貸,無形資產(chǎn)700 借,無形資產(chǎn)60 貸,管理費(fèi)用
84785007
2020 02/22 22:20
借:營業(yè)外收入700 貸:無形資產(chǎn)7000 借:無形資產(chǎn)70 貸:管理費(fèi)用70
陳詩晗老師
2020 02/22 22:22
你后面的數(shù)據(jù)是對(duì)的是對(duì)的,我算錯(cuò)了,算成60了。不用營業(yè)外收入是用資產(chǎn)處置損益。
84785007
2020 02/23 06:10
我在咋們的會(huì)計(jì)學(xué)堂里的,中級(jí)試題里,答案是寫的,營業(yè)外收入!
陳詩晗老師
2020 02/23 10:09
過時(shí)了,這個(gè)科目,新的處理是資產(chǎn)處置收益
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