問題已解決
什么情況下會用到轉出多交增值稅這個科目
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這個只有多交增值稅的時候才用這個,一般情況下不會用這個
2020 02/16 16:22
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2020 02/16 16:26
我想問一下,多交增值稅的情況就是已交稅金借方有數,就轉到多交增值稅是嗎?那如果我是新建企業(yè),這個月的進項就是比銷項大,那么月末我還用做一筆借:應交稅費----未交增值稅,貸應交稅費---應交增值稅---未交增值稅這個分錄嗎?
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/16 16:27
不是,這個我之前看下文件,沒有說已交稅金需要結轉到轉出多交增值稅下面這個沒有依據,這個月的進項就是比銷項大 不做后面的
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2020 02/16 16:31
哦,就是在進項大于銷項的情況下,什么操作也不用做,下月接著將留抵的加上就可以。老師那如果每個月都得計算應交的稅金,有沒有增值稅繳納的這種表格發(fā)給我一個
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2020 02/16 16:31
哦,就是在進項大于銷項的情況下,什么操作也不用做,下月接著將留抵的加上就可以。老師那如果每個月都得計算應交的稅金,有沒有增值稅繳納的這種表格發(fā)給我一個
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2020 02/16 16:31
哦,就是在進項大于銷項的情況下,什么操作也不用做,下月接著將留抵的加上就可以。老師那如果每個月都得計算應交的稅金,有沒有增值稅繳納的這種表格發(fā)給我一個
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/16 16:33
做借銷項稅額 轉出未交增值稅 貸進項稅額,這個分錄就可以
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/16 16:34
這個我手上沒有,有沒有增值稅繳納的這種表格發(fā)給我一個
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