問(wèn)題已解決
老師,事業(yè)單位12月底的本期盈余和無(wú)形資產(chǎn)調(diào)撥如何,轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余中?怎么做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄?預(yù)算會(huì)計(jì)需要做么?
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速問(wèn)速答你好,同學(xué)。
這是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的處理,預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理。
借 無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)
貸 累計(jì)盈余
借 本期盈余
貸 累計(jì)盈余
2020 02/13 13:17
84784951
2020 02/13 13:18
好的,謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 02/13 13:18
不客氣,祝你工作愉快。
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