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老師,請問年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢?
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年末結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄是
借;主營業(yè)務(wù)收入,貸;本年利潤
借;本年利潤,貸;管理費用等科目
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄是
借;本年利潤 ,貸;利潤分配——未分配利潤
或相反分錄
然后在軟件做年末結(jié)賬處理就是了
2020 02/11 10:01
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老師,請問年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢?
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