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老師:我公司將2008年后購(gòu)買的設(shè)備銷售給了個(gè)人,這個(gè)稅務(wù)處理怎么做?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/11 00:44
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
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2008年之后購(gòu)買的設(shè)備銷售給了個(gè)人,蘇少女,正常的按照銷售設(shè)備繳納增值稅就可以了。
2020 02/11 00:48
84784971
2020 02/11 00:51
蘇少女?
84784971
2020 02/11 00:51
老師能詳細(xì)點(diǎn)嗎?
陳詩(shī)晗老師
2020 02/11 00:54
你之前購(gòu)買這個(gè)設(shè)備的時(shí)候的抵扣了進(jìn)項(xiàng)的增值稅沒(méi)有。
84784971
2020 02/11 01:06
抵扣了
陳詩(shī)晗老師
2020 02/11 01:10
比如說(shuō)你現(xiàn)在賣的這個(gè)設(shè)備賣了113萬(wàn)。那么你就要按照正常的銷售商品繳納增值稅繳納相關(guān)的增值稅。附加稅正常繳納。
84784971
2020 02/11 01:11
謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 02/11 11:23
不客氣,祝你工作愉快
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