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公司年會的獎(jiǎng)品和物資的分錄怎么做

84784955| 提問時(shí)間:2020 01/17 11:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2020 01/17 11:08
84784955
2020 01/17 11:27
現(xiàn)在發(fā)票報(bào)銷,就直接借管理費(fèi)用 福利費(fèi),貸 銀行存款
鄒老師
2020 01/17 11:28
你好,個(gè)人建議是先計(jì)提,然后再做支付分錄
84784955
2020 01/17 12:33
為什么啊,能講下原因嗎
鄒老師
2020 01/17 12:38
你好,這個(gè)就是關(guān)于福利費(fèi)賬務(wù)處理的特點(diǎn) 通過應(yīng)付職工薪酬核算的明細(xì)科目需要先計(jì)提,然后再做支付處理的
84784955
2020 01/17 14:35
新的會計(jì)準(zhǔn)則不是說不需要計(jì)提福利費(fèi)了嗎
鄒老師
2020 01/17 14:37
你好,能提供一下新準(zhǔn)則不需要計(jì)提福利費(fèi)條文描述 的圖片?
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