老師,我的報(bào)表出現(xiàn)了營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)怎么辦? 原因是這樣的: 我當(dāng)月未開發(fā)票,但是認(rèn)證了發(fā)票,所以銷賬是0, 進(jìn)項(xiàng)是30634.50,我做了一次結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,想把應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額有借方數(shù)調(diào)到了貸方,分錄如下: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30634.50 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 30634.50 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅30634.50 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30634.50 借:營(yíng)業(yè)外收入30634.50 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅30634.50 我是不是從頭就不該做這個(gè)憑證?那我的進(jìn)項(xiàng)稅額借方一直掛著嗎?需要怎么處理?如何沖平?
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借:營(yíng)業(yè)外收入30634.50
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅30634.50
……這筆分錄不做就可以了
2020 01/14 15:06
84785011
2020 01/14 15:09
當(dāng)月未開發(fā)票,但是認(rèn)證了發(fā)票,所以銷賬是0,進(jìn)項(xiàng)是30634.50,我做了一次結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,想把應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額有借方數(shù)調(diào)到了貸方,分錄如下:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30634.50
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 30634.50
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅30634.50
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30634.50
如果是這樣的話,最終借方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到了借方的未交增值稅,那我借方的未交增值稅是表示什么,如果我想把未交增值稅清零怎么處理?
蔣飛老師
2020 01/14 15:14
借方的未交增值稅是表示留抵稅額
84785011
2020 01/14 15:14
我是不是可以入到借方:管理費(fèi)用-其他 里面?因?yàn)橐院筮@個(gè)公司也不會(huì)發(fā)生業(yè)務(wù)了,不會(huì)開發(fā)票了~
蔣飛老師
2020 01/14 15:14
為什么要沖減呢?
84785011
2020 01/14 15:15
因?yàn)橐院蟛粫?huì)在用了,不開發(fā)票了,所以我考慮把賬沖平~可以這樣操作嗎?還是說(shuō)必須掛賬?
蔣飛老師
2020 01/14 15:16
是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票呢,費(fèi)用嗎
84785011
2020 01/14 15:19
銷售門窗的公司,不會(huì)再開發(fā)票了,不接訂單了,我想年底結(jié)賬,所以想沖減一下會(huì)計(jì)科目~
84785011
2020 01/14 15:19
我能不能轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面去呢?
蔣飛老師
2020 01/14 15:23
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30634.50
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 30634.50
蔣飛老師
2020 01/14 15:23
做上面的分錄就可以了
84785011
2020 01/14 15:24
入到成本是吧,明白了~
蔣飛老師
2020 01/14 15:25
是的,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。
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