問題已解決

老師,在工業(yè)成本核算中,為什么收入和支出均按含稅價(jià)格計(jì)算的成本和均按不含稅價(jià)格計(jì)算成本有出入,比如收入含稅是5100萬,銷項(xiàng)稅是587萬,不含稅收入是4513萬.支出含稅是5000萬,進(jìn)項(xiàng)稅是500萬,不含稅支出為4500萬。我要是按含稅價(jià)格算利潤(rùn)的話是5100-5000=100萬;按不含稅價(jià)格算的話是4513-4500=13萬,這是哪里出了問題,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額87萬已經(jīng)算在支出里面了,今天老板問我這個(gè)問題我也是蒙了,想不出哪里的問題,忘老師指點(diǎn)

84785005| 提問時(shí)間:2020 01/13 16:18
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董老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,因?yàn)樵鲋刀愂橇鬓D(zhuǎn)稅,只影響現(xiàn)金流,不影響利潤(rùn)。你買東西交了稅,你賣東西收了稅,中間的差價(jià)還要給稅務(wù)局,所以這部分稅不涉及利潤(rùn),就是影響了公司的現(xiàn)金流 真正的利潤(rùn)是不考慮增值稅的,13萬是對(duì)的。給老板解釋一下
2020 01/13 16:49
84785005
2020 01/13 16:57
老師,這其中是不是有稅金疊加了,能指明一下嗎
董老師
2020 01/13 17:00
您好,沒有稅金疊加,進(jìn)項(xiàng)稅是進(jìn)項(xiàng)成本乘以稅率,銷項(xiàng)稅是銷項(xiàng)收入乘以稅率,是差額,不能稱為疊加
84785005
2020 01/13 19:44
可是差額是企業(yè)要補(bǔ)交給國(guó)家的,已經(jīng)一并算進(jìn)支出里了
董老師
2020 01/13 21:38
您好,但是增值稅是價(jià)外稅,都是轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者的,跟企業(yè)利潤(rùn)沒有關(guān)系,是支出,但不影響利潤(rùn)。
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