問題已解決
小規(guī)模納稅人季度純代開專票80萬,沒有自開普票。當(dāng)月有紅沖之前月份的負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)金額很大,當(dāng)月應(yīng)退增值稅3000元,增值稅主表申報(bào)稅金-3000,由于代開時(shí)已經(jīng)扣了增值稅和減半城建稅,申報(bào)退附加稅時(shí),基數(shù)填-3000,由于沒有交過附加稅,只退城建稅,在已預(yù)繳欄填附加稅已預(yù)繳-45,和-30,填不上,不能填預(yù)交負(fù)數(shù),請(qǐng)問該怎么填?
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速問速答您好,填報(bào)增值稅申報(bào)表已預(yù)繳稅款是填正數(shù),就是假設(shè)你要交100附加稅,預(yù)交了50填已預(yù)繳50,后面有公式算出本月應(yīng)交稅金50。
2020 01/13 08:22
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