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公司去年成立,現(xiàn)賬上有很多留抵稅額和待認(rèn)證進項稅額,這需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784973| 提問時間:2020 01/03 10:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
待認(rèn)證認(rèn)證之后才結(jié)轉(zhuǎn)。
2020 01/03 10:08
郭老師
2020 01/03 10:08
留底繼續(xù)留的就行。
84784973
2020 01/03 10:11
我的賬上沒有體現(xiàn)留抵稅,沒有做過結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這一步,這個留抵稅額是在稅務(wù)報表上體現(xiàn)的,現(xiàn)在年結(jié)了,要不要補這個分錄啊
郭老師
2020 01/03 10:13
之前分錄是怎么做的?進項和銷項有余額?
84784973
2020 01/03 10:17
之前每個月進項都大于銷項,都有留抵,但是沒做進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)這一步
郭老師
2020 01/03 10:22
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784973
2020 01/03 10:30
老師,麻煩幫我看下,這樣結(jié)轉(zhuǎn)對不對?
84784973
2020 01/03 10:35
我是把19年全年的一次性結(jié)轉(zhuǎn)的,這樣可以嗎
郭老師
2020 01/03 10:37
都是要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,不是未交增值稅。
84784973
2020 01/03 10:50
那留抵稅額,就放應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額里可以嗎
郭老師
2020 01/03 10:55
你放到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,或者是未交增值稅借方都可以不用設(shè)置那一個單獨的科目。
84784973
2020 01/03 11:24
好的,謝謝老師
郭老師
2020 01/03 11:27
不用客氣的。
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