問題已解決
小規(guī)模去稅務(wù)局代開3%的專票,月不超過10萬,季不超過30萬免增值稅和附加稅,但在稅務(wù)局代開了3%專票,繳納了增值稅,附回稅,季度沒有超過30萬,之前繳納的增值稅和附加稅在申報時怎么抵減呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
增值稅填寫在增值稅申報表的預(yù)交稅款欄次抵扣就是了
附加稅已經(jīng)預(yù)交的就按0申報就是了
2019 12/14 14:52
閱讀 984
小規(guī)模去稅務(wù)局代開3%的專票,月不超過10萬,季不超過30萬免增值稅和附加稅,但在稅務(wù)局代開了3%專票,繳納了增值稅,附回稅,季度沒有超過30萬,之前繳納的增值稅和附加稅在申報時怎么抵減呢?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容