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老師,你好,去年沒計(jì)提工資,今年賬務(wù)如何處理?

84784972| 提問時(shí)間:2019 12/13 15:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,今年補(bǔ)計(jì)提就是了 借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付職工薪酬——工資
2019 12/13 15:56
84784972
2019 12/13 16:00
然后以前年度損益調(diào)整再轉(zhuǎn)什么科目嗎?還是就不用管了?
鄒老師
2019 12/13 16:02
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
84784972
2019 12/13 16:04
老師,無形資產(chǎn)上年12月入賬,沒有攤銷,怎么處理?
鄒老師
2019 12/13 16:07
你好,補(bǔ)攤銷就是了 借;以前年度損益調(diào)整,貸;累計(jì)攤銷 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
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