問題已解決
老師,你好,去年沒計提工資,今年賬務如何處理?
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速問速答你好,今年補計提就是了
借;以前年度損益調整,貸;應付職工薪酬——工資
2019 12/13 15:56
84784972
2019 12/13 16:00
然后以前年度損益調整再轉什么科目嗎?還是就不用管了?
鄒老師
2019 12/13 16:02
你好,需要結轉到利潤分配——未分配利潤科目
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
84784972
2019 12/13 16:04
老師,無形資產(chǎn)上年12月入賬,沒有攤銷,怎么處理?
鄒老師
2019 12/13 16:07
你好,補攤銷就是了
借;以前年度損益調整,貸;累計攤銷
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
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