問(wèn)題已解決

是不是增值稅零申報(bào)也要做賬,上期留底稅額20000,沒(méi)有交稅,那我這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/25 09:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的 你留抵的進(jìn)項(xiàng)稅就繼續(xù)留抵就行了 在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著
2019 11/25 09:40
84784996
2019 11/25 09:48
我沒(méi)有寫分錄,要怎么記
meizi老師
2019 11/25 09:49
你好 你現(xiàn)在是沒(méi)有銷項(xiàng)稅 你可以不做分錄就行了。放著以后抵減
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