問(wèn)題已解決

月初掛帳本季度應(yīng)繳納的物業(yè)費(fèi),貸記其他應(yīng)付款,借記什么呢?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/15 12:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按月借管理費(fèi)用貸其應(yīng)付款
2019 11/15 12:36
84784959
2019 11/15 12:40
老師我之前借記待攤費(fèi)用,月底核算成本又沖掉可以嗎
84784959
2019 11/15 12:41
有部分要記入項(xiàng)目成本
郭老師
2019 11/15 12:45
待攤費(fèi)用科目取消了, 借成本費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84784959
2019 11/15 12:48
老師,記到管理費(fèi)用 月底核算成本分配時(shí)再貸管理費(fèi)用沖出來(lái)嗎?
郭老師
2019 11/15 12:49
你平時(shí)計(jì)提時(shí)候能分出來(lái)嗎,能分出的安分出出來(lái)的計(jì)提
郭老師
2019 11/15 12:51
比如成本是20,費(fèi)用是10,借成本20,費(fèi)用10貸,其他應(yīng)付款30。
84784959
2019 11/15 13:14
月初計(jì)提,月末才核算具體數(shù)據(jù)分?jǐn)偅窃履┧愠鼍唧w數(shù)據(jù)我是直接回到月初的計(jì)提分錄里修改還是月底重做一筆分錄呢
郭老師
2019 11/15 13:21
可以月末計(jì)提的
84784959
2019 11/15 13:22
哦哦 直接月末計(jì)提時(shí)分配好是嗎?
郭老師
2019 11/15 13:24
你好,是的,
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