問題已解決
老師好,財(cái)務(wù)會計(jì)借其他應(yīng)付款,貸財(cái)政撥款收入,預(yù)算會計(jì)要做嗎?
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速問速答涉及到資金支出要做 借:行政支出/事業(yè)支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入
2019 10/22 08:44
84785000
2019 10/22 08:47
好的,謝謝,因?yàn)?月費(fèi)做的是,財(cái)務(wù)會計(jì)借在建工程,貸其他應(yīng)付款,預(yù)算會計(jì)那邊做了借事業(yè)支出,貸財(cái)政撥款收入,那這個月就不要做預(yù)算會計(jì)了吧?
清思老師
2019 10/22 11:21
3月錢還沒有支付出去是不能記預(yù)算會計(jì)的 你這樣做是不合規(guī)的 應(yīng)該在現(xiàn)在記
84785000
2019 10/22 16:23
是不太符合,這個很復(fù)雜,我們是中小學(xué)財(cái)務(wù)核算中心,代為各個義務(wù)教育學(xué)習(xí)做賬,平時(shí)的錢有一部分入核算中心,是一個學(xué)校要付編制費(fèi)向中心借錢的(所以掛了其他應(yīng)付款),其實(shí)還是財(cái)政的錢,之前的這樣做了,那現(xiàn)在是不是還要做一筆負(fù)數(shù)單更正3月份的預(yù)算會計(jì),9月份再做一筆正的
清思老師
2019 10/22 17:19
可以的 錢支出時(shí)做預(yù)算
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