問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教一下,收到的專票上的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,到季度或者年終應(yīng)該怎么做?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/21 09:42
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的意思是怎么做賬還是指什么?
2019 10/21 09:43
84785019
2019 10/21 09:44
做賬,因?yàn)槲椰F(xiàn)在看到賬本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))一直在借方,需不需要結(jié)轉(zhuǎn)?
徐阿富老師
2019 10/21 09:50
你好,要結(jié)轉(zhuǎn),可以:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84785019
2019 10/21 09:57
老師結(jié)轉(zhuǎn)后,可以抵增值稅(銷項(xiàng))嗎?
徐阿富老師
2019 10/21 10:00
你好,進(jìn)項(xiàng)本來(lái)就可以抵減銷項(xiàng)的啊
84785019
2019 10/21 10:02
老師我沒(méi)做過(guò)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)遞減銷項(xiàng),這個(gè)流程我還不太會(huì) 那我做抵減的分錄應(yīng)該怎么做呢?
徐阿富老師
2019 10/21 10:15
你好,1上面寫(xiě)過(guò)的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 這樣進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄就全部結(jié)轉(zhuǎn)完了
84785019
2019 10/21 10:17
明白了,謝謝老師。
徐阿富老師
2019 10/21 10:18
不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝
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