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實(shí)務(wù)
問題已解決
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款我現(xiàn)在想沖回這筆分錄,怎么做好呢?
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速問速答你好,相同的分錄做負(fù)數(shù)沖。
2019 10/17 16:41
84784985
2019 10/17 16:45
這樣做完當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本就出利潤了 怎么辦好
月月老師
2019 10/17 16:49
你好
借:本年利潤 負(fù)數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
84784985
2019 10/17 17:01
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 這筆分錄是去年年末的時(shí)候發(fā)票未收到 所以這么做的 ,今年6月份到9月份的時(shí)候收到發(fā)票后我想沖回2018年的這筆分錄 可是按照老師要求做完我這利潤出盈利狀態(tài)了 6月份到9月份就工資沒有別的發(fā)票 看財(cái)務(wù)報(bào)表出利潤了 怎么辦好?
月月老師
2019 10/17 17:18
你好,這筆分錄你沒有收到發(fā)票,今年匯算清繳納稅調(diào)增了嗎
84784985
2019 10/18 09:58
老師沒有調(diào)整了 怎么辦好?
月月老師
2019 10/18 10:01
你好,如果今年沒有調(diào)整,你就把這筆只能錄在去年。不能在今年入賬。今年還是盈利的,你可以再計(jì)提一些費(fèi)用,但是匯算清繳前要沖回。
84784985
2019 10/18 10:47
老師去年年末之前未收到發(fā)票的88900元 做了借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款/XX公司 然后所得稅清算前沒調(diào)整了 還有今年的6-9月份陸續(xù)拿過來發(fā)票正好88900元 其中材料費(fèi)發(fā)票和配件類發(fā)票 我這怎么做好呢 沖回去年的應(yīng)付賬款金額 到底怎么沖回好不知道了蒙了
月月老師
2019 10/18 10:48
你好
借:以前年度損益調(diào)整 -88900
貸:應(yīng)付賬款 -88900
借:以前年度損益調(diào)整 88900
貸:應(yīng)付賬款 88900
這樣做分錄。
84784985
2019 10/18 10:51
太感謝老師了 謝謝您 我這兩天一直不會(huì)做了
月月老師
2019 10/18 10:52
不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。
84784985
2019 10/18 10:56
還有一個(gè)問題老師 我做所得稅年報(bào)里業(yè)務(wù)招待費(fèi)寫了后 上周稅務(wù)局來電話說的電腦上出了疑點(diǎn)了 所以讓我去稅務(wù)大廳去改所得稅年報(bào) 我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)1480元的金額 取消后方費(fèi)用表里面的其他里加1480元了 我這搞不明白了 為什么出疑點(diǎn)呢老師
月月老師
2019 10/18 11:00
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是需要納稅調(diào)增的,按照發(fā)生的60%和收入的千分之五取小值可以稅前扣除,超過部分納稅調(diào)增。
84784985
2019 10/18 11:09
老師,那員工餐費(fèi)放哪個(gè)科目好?
月月老師
2019 10/18 11:16
你好,員工餐費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)。
84784985
2019 10/18 11:28
這福利費(fèi)所得稅匯算清繳時(shí)怎么做?還需要調(diào)整嗎?
月月老師
2019 10/18 11:30
你好,福利費(fèi)是工資的14%以內(nèi)可以全額扣除,超過需要納稅調(diào)增。
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