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我們公司有銷售,也有租賃,銷售之前開錯發(fā)票9月開了負數(shù)發(fā)票以后銷售額成負數(shù)了,申報增值稅如何填寫報表呢,9月份銷售10萬,開負數(shù)發(fā)票30萬,租賃開了40萬,之前兩項稅負率是分開來算的
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速問速答你好!你直接讀入銷項就可以了。正常讀入,只是需要上門申報。
2019 10/11 15:34
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我們公司有銷售,也有租賃,銷售之前開錯發(fā)票9月開了負數(shù)發(fā)票以后銷售額成負數(shù)了,申報增值稅如何填寫報表呢,9月份銷售10萬,開負數(shù)發(fā)票30萬,租賃開了40萬,之前兩項稅負率是分開來算的
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