問題已解決

你好老師,我上個月計(jì)提成本,借主營成本貸應(yīng)付款。我這個月要沖回來怎么做分錄謝謝

84784962| 提問時(shí)間:2019 10/10 15:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,沖回來就這樣做分錄 借;應(yīng)付賬款,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019 10/10 15:42
84784962
2019 10/10 15:43
不是用紅字嗎
鄒老師
2019 10/10 15:49
你好,可以是之前相反分錄,金額正數(shù) 也可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)
84784962
2019 10/10 15:50
哦哦謝謝老師
鄒老師
2019 10/10 15:56
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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