問題已解決
我們先付給對方工程款,過了幾天對方又把這個工程款給退回了,怎么做賬?分兩步
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速問速答你好
支付,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
退回,借;銀行存款,貸;預(yù)付賬款
2019 10/09 13:48
鄒老師
2019 10/09 14:08
你好,銀行柜面現(xiàn)存材料款,這個是存現(xiàn)用于支付材料款的意思嗎?
鄒老師
2019 10/09 14:12
你好,借;銀行存款,貸;庫存現(xiàn)金
借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
需要銀行提供回執(zhí)單入賬才是的
鄒老師
2019 10/10 09:56
你好,可能是負數(shù)的,比如有留抵稅額
鄒老師
2019 10/10 10:07
你好,其他應(yīng)付款為負數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)收款填寫
鄒老師
2019 10/10 10:26
你好,通過其他應(yīng)收款科目核算
鄒老師
2019 10/10 13:31
你好,取得了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本
鄒老師
2019 10/10 13:32
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)取得一定收入對應(yīng)的支出
鄒老師
2019 10/10 13:34
你好,不是的,是取得收入333889.32對應(yīng)的成本,比如30萬或者20多萬
鄒老師
2019 10/10 13:37
你好,不一定是全部,可能是一部分的
84785014
2019 10/09 14:07
銀行柜面現(xiàn)存材料款,怎么做賬
84785014
2019 10/09 14:10
是的
84785014
2019 10/09 14:10
這個沒有銀行回執(zhí)單怎么辦
84785014
2019 10/10 09:51
資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費為負數(shù),可以嗎
84785014
2019 10/10 09:57
那其他應(yīng)付款呢
84785014
2019 10/10 09:57
為負數(shù)
84785014
2019 10/10 10:16
公司借款給個人做什么科目
84785014
2019 10/10 13:02
老師,建筑公司的工程施工月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
84785014
2019 10/10 13:02
以前的會計有幾個月結(jié)轉(zhuǎn),有幾個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84785014
2019 10/10 13:32
它這個結(jié)轉(zhuǎn)成本,按收入來嗎
84785014
2019 10/10 13:34
比如我收入是333889.32,那么我工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本也是這個金額嗎
84785014
2019 10/10 13:37
哦,不是把全部的這個工程的工程施工的金額全部結(jié)轉(zhuǎn)為成本是嗎?
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