問題已解決

老師,我上個月開出的發(fā)票有一張開錯了,我這個月紅沖了,這個得去稅務(wù)局申報是吧?

84785024| 提問時間:2019 09/09 16:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 現(xiàn)在不需要去稅務(wù)局申請了 自己在開票系統(tǒng)操作
2019 09/09 16:42
84785024
2019 09/09 16:45
增值稅申報的話怎么減掉那一部分呢
bamboo老師
2019 09/09 16:48
有藍字發(fā)票開具的話 按照扣減紅字發(fā)票后的金額填寫就好了 就是開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表實際金額
84785024
2019 09/09 16:57
申報增值稅,老師
bamboo老師
2019 09/09 16:58
是的 申報增值稅根據(jù)您藍字發(fā)票扣減紅字發(fā)票后的金額填附表一
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