問題已解決
請問,一般納稅人,上個月開具6%的發(fā)票,然后又紅沖了6% 的發(fā)票??,這個月申報上個月所屬期的時候是不是將紅沖之后的售額填到相關(guān)欄次即可??
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速問速答對的是的,是這么做的。
2022 06/08 15:56
84785043
2022 06/08 15:57
增值稅附表一要手動填寫是嗎?
郭老師
2022 06/08 16:00
你看下它自動出來是紅沖之后的嗎?如果不是的話自己修改。
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