問題已解決
請(qǐng)問去稅務(wù)局更改申報(bào)表繳納的增值稅這個(gè)月怎么寫分錄,繳納的這部分是沒有計(jì)提的,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2019 09/05 10:42
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