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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我單位下設(shè)一分公司,與其掛有一筆往來(lái),我單位記賬為其他應(yīng)收款,分公司記賬為其他應(yīng)付款,現(xiàn)需要合并報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)抵消分錄如何做?
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往來(lái)抵消分錄,借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
2019 09/02 16:30
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老師,我單位下設(shè)一分公司,與其掛有一筆往來(lái),我單位記賬為其他應(yīng)收款,分公司記賬為其他應(yīng)付款,現(xiàn)需要合并報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)抵消分錄如何做?
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