問題已解決
老師你好,我想問的是1:為什么增值稅不是\"應(yīng)交稅稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”2:我做的和答案解析的模式是一樣的為什么不正確呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答因為你每個月的銷項稅,進項稅,月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的,繳納時,直接借,應(yīng)交稅費~未交增值稅
2019 08/24 10:39
84784983
2019 08/24 10:42
那其他的怎么不對呢?
辜老師
2019 08/24 11:05
你這個繳稅賬務(wù)處理沒有問題
84784983
2019 08/24 11:12
可是我把第一個改成未交稅款了,還是不正確
辜老師
2019 08/24 12:39
實務(wù)中就是這樣賬務(wù)處理的
84784983
2019 08/24 12:41
實物中是不是要把這些稅都得分開做
辜老師
2019 08/24 14:19
是的,各個稅種要分開的
84784983
2019 08/24 14:23
好的謝謝老師
辜老師
2019 08/24 14:45
好的,客氣,幫到你就好
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