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老師你好 我們7月份收到甲方付款時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 在申報(bào)時(shí)填在未開票收入欄 8月份開票后貸:主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額紅字 然后 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額

84785034| 提問時(shí)間:2019 08/16 17:42
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,實(shí)際業(yè)務(wù)可以這樣處理的。
2019 08/16 17:43
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