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銷售返利,我們是購買的一方,收到對(duì)方開俱的紅字專用發(fā)票,請(qǐng)問該怎么做賬?

84785021| 提問時(shí)間:2019 08/14 20:15
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君君老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!做成與正常發(fā)票相反的分錄即可。借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
2019 08/14 20:20
84785021
2019 08/14 20:27
老師,有人告訴我,借銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)∽應(yīng)交增(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 貸:其他業(yè)務(wù)收入(庫存商品)這種的對(duì)么
君君老師
2019 08/14 20:36
您好!這是不對(duì)的。收到紅字發(fā)票,是沖減庫存商品,跟其他業(yè)務(wù)收入沒關(guān)系的。
84785021
2019 08/14 20:37
可是是銷售返利。不算收入么?
君君老師
2019 08/14 21:12
你好!兩種理解都是可以的。確認(rèn)收入和沖減成本,其結(jié)果都是一樣的??戳?xí)慣用哪種處理方式。
84785021
2019 08/14 21:16
老師,按著你的做法,怎么沖減成本?
君君老師
2019 08/15 19:43
你好!貸記主營業(yè)務(wù)成本就是沖減了成本了。
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