問題已解決

我想問一下,以前印花稅一直零申報(bào),現(xiàn)在想補(bǔ)報(bào),就是這次申報(bào)時(shí)把以前的數(shù)據(jù)加到這次申報(bào)的數(shù)據(jù)里面,這樣行嗎?

84784984| 提問時(shí)間:2019 08/13 08:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不可以,應(yīng)當(dāng)做之前月份的補(bǔ)充申報(bào) 如果你把以前的加到這個(gè)月,就屬于所屬期錯(cuò)誤的
2019 08/13 08:25
84784984
2019 08/13 08:27
自己申報(bào)時(shí)加一起申報(bào)了,會(huì)有什么后果啊
鄒老師
2019 08/13 08:28
你好,屬于印花稅所屬期錯(cuò)誤了
84784984
2019 08/13 08:30
那他們所屬期錯(cuò)誤是從何判斷出來(lái)的呢?
鄒老師
2019 08/13 08:32
你好,是根據(jù)印花稅應(yīng)稅行為發(fā)生時(shí)間,你申報(bào)所屬期來(lái)判斷,看是否有錯(cuò)誤
84784984
2019 08/13 08:35
所屬期沒錯(cuò)啊,只是金額大些
鄒老師
2019 08/13 08:36
你好,,以前印花稅一直零申報(bào),現(xiàn)在想補(bǔ)報(bào),把以前的數(shù)據(jù)加到這次申報(bào)的數(shù)據(jù)里面 根據(jù)這個(gè)描述,所屬期就是推后了,而不是本來(lái)的所屬期啊
84784984
2019 08/13 08:36
系統(tǒng)判定印花稅應(yīng)稅行為發(fā)生是以什么數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
鄒老師
2019 08/13 08:37
你好,以你合同簽訂情況,權(quán)利許可證照領(lǐng)取情況為依據(jù) 來(lái)判定
84784984
2019 08/13 08:39
有些沒簽合同的,這樣申報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。
鄒老師
2019 08/13 08:40
你好,沒有簽訂合同的,就按印花稅應(yīng)稅行為發(fā)生金額計(jì)算 比如購(gòu)銷合同,按實(shí)際購(gòu)銷含稅金額計(jì)算就是了
84784984
2019 08/13 08:41
按開盤銷售額來(lái)申報(bào)不是更好嗎?對(duì)了采購(gòu)合同也需要申報(bào)印花稅稅,是按時(shí)間的金額申報(bào)嗎?
鄒老師
2019 08/13 08:43
你好,有合同就應(yīng)當(dāng)按合同簽訂情況來(lái)申報(bào) 沒有合同才按實(shí)際印花稅應(yīng)稅行為發(fā)生情況來(lái)申報(bào)的
84784984
2019 08/13 08:43
印花稅是按含稅金額計(jì)算?
鄒老師
2019 08/13 08:46
你好,是按合同含稅金額計(jì)算的
84784984
2019 08/13 08:48
那要是簽的不含稅的呢?
鄒老師
2019 08/13 08:51
你好,簽訂的是不含稅金額,需要按含稅計(jì)算印花稅
84784984
2019 08/13 08:53
對(duì)了購(gòu)進(jìn)原材料都沒有合同,也需要申報(bào)印花稅稅,是按實(shí)際的金額申報(bào)嗎?還是按比例申報(bào)?。恳彩呛惤痤~嗎
鄒老師
2019 08/13 08:55
你好,沒有合同需要按實(shí)際交易金額申報(bào),是按含稅金額計(jì)算的
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