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購貨發(fā)票已抵扣,跨月進項稅轉(zhuǎn)出要怎么做會計分錄?

84784960| 提問時間:2019 08/07 15:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019 08/07 15:15
84784960
2019 08/07 15:30
原材料為什么是增加呢
84784960
2019 08/07 15:31
之前收到購進票的時候記了原材料增加了,現(xiàn)在收到對方的銷項負數(shù)發(fā)票原材料不是減少嗎?
鄒老師
2019 08/07 15:33
你好,是收到負數(shù)發(fā)票,而不是進項稅額轉(zhuǎn)出?
84784960
2019 08/07 15:38
是的
鄒老師
2019 08/07 15:41
你好,那就做購進相反分錄 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
84784960
2019 08/07 15:48
月末要對成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?平時都是銷售再結(jié)轉(zhuǎn)的
鄒老師
2019 08/07 15:54
你好,當(dāng)月有實現(xiàn)收入嗎?
84784960
2019 08/07 18:10
老師月末要沖減成本嗎?
鄒老師
2019 08/07 18:13
你好,收入沖銷了就需要沖銷成本 如果收入沒有沖銷,就不需要沖銷成本的
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