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企業(yè)所得稅納稅調(diào)減怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)處理又是怎么操作呢??

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/07 01:05
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
所得稅是填表不調(diào)賬的。相應(yīng)需要調(diào)減的費(fèi)用在匯算清繳時(shí)在相應(yīng)的表里去調(diào)整就可以
2019 08/07 01:26
84784986
2019 08/07 02:35
如果2017年度5000的費(fèi)用未取得發(fā)票,2018年五月匯算清繳的時(shí)候做了納稅調(diào)整5000,到2018年九月份那個(gè)5000的發(fā)票又回來(lái)了,那我要在2019年匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)減嗎?
馬老師
2019 08/07 06:31
這個(gè)你要在五年內(nèi)做專項(xiàng)申報(bào)然后可以稅前扣除。
84784986
2019 08/07 14:08
可以直接入賬做到19年的費(fèi)用直接抵減19年度的企業(yè)所得稅嗎
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