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請問老師,我沖減去年的暫估款,可是我找的也是去年發(fā)生的票據(jù),如果我寫成分錄借其他應(yīng)付款款――暫估,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,導(dǎo)致去年的利潤會被增加,暫估款減少,實際上只是用拿回來的票據(jù)沖減去年的暫估款。這個分錄應(yīng)該怎么寫

84785026| 提問時間:2019 08/05 01:43
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!去年怎么做的會計分錄?發(fā)票是匯算清繳錢還是匯算清繳后取的?
2019 08/05 06:08
84785026
2019 08/05 09:59
去年是借管理費用,貸其他應(yīng)付款暫估。匯算清繳之后取得的
耿老師
2019 08/05 10:03
你好!匯算清繳作調(diào)整了嗎?發(fā)票日期是什么時候的?
84785026
2019 08/05 10:24
沒有做調(diào)整,發(fā)票日期是五月份的,不用做調(diào)整吧,分錄怎么寫
耿老師
2019 08/05 10:26
你好!直接調(diào)整 借:其他應(yīng)付款—暫估 貸:其他應(yīng)付款 就可以(金額沒有變動的話)
84785026
2019 08/05 10:31
請問老師,金額如果有點變動的,是不是把差額調(diào)整
耿老師
2019 08/05 10:31
你好!是的,那就要通過以前年度損益調(diào)整科目了
84785026
2019 08/05 10:32
老師,就是我前面寫的分錄嗎?
耿老師
2019 08/05 10:35
借 :以前年度損益調(diào)整,貸:其他應(yīng)付款暫估(紅字) 按新的發(fā)票做 借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款 (藍字) 差額轉(zhuǎn)入未分配利潤
84785026
2019 08/05 11:16
老師,這個顯示以前年度損益調(diào)整有余額,所有的正確的分錄是這樣寫的嗎?
耿老師
2019 08/05 11:22
你好!最后不是寫了嗎 差額轉(zhuǎn)入未分配利潤
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