問題已解決
老師你好,我是一般納稅人,6月收到一筆工程預收款,借:銀行存款,貸:預收賬款,沒有開銷項發(fā)票,7月我把增值稅和附加稅的稅款已交納,這個會計分類怎么寫??
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速問速答您好,借 應交稅費-預繳增值稅 應交城建附加 待 銀行存款
2019 07/10 15:19
84784993
2019 07/10 15:26
附加水不用計提?預繳增值稅也不用轉入未交增值稅嗎?
84784993
2019 07/10 15:26
附加稅不用計提?預繳增值稅也不用轉入未交增值稅嗎?
84784993
2019 07/10 15:27
附加稅不用計提?預繳增值稅也不用轉入未交增值稅嗎?
小黎老師
2019 07/10 15:28
您好,要月末的時候處理 借稅金及附加 貸 應交城市建設附加 借 應交稅費 未交增值稅 貸 應交稅費 預繳增值稅
84784993
2019 07/10 15:33
你看清楚我的問題,我是7月已經預繳了稅款了
小黎老師
2019 07/10 15:34
您好,是的啊 我做的就是你7月份的憑證分錄啊 月末要轉入未交增值稅的啊
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