問(wèn)題已解決

你好,老公司以前沒(méi)有做過(guò)內(nèi)賬,現(xiàn)在要用財(cái)務(wù)軟件做內(nèi)賬,期初數(shù)據(jù)要填嗎?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/06 14:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你發(fā) 是新企業(yè)嗎 新企業(yè)期初是0
2019 07/06 14:28
84785013
2019 07/06 14:28
舊的
玲老師
2019 07/06 14:36
你好 按上期期末的 科目余額表錄入期初
84785013
2019 07/06 14:37
之前沒(méi)有記過(guò)賬,只是些流水賬
玲老師
2019 07/06 14:38
初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
84785013
2019 07/06 14:59
老師,接下來(lái)怎么弄呢?
玲老師
2019 07/06 15:00
試算平衡就開(kāi)始做賬 接下來(lái)就按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬了
84785013
2019 07/06 15:22
實(shí)物不盤點(diǎn)可以嗎
84785013
2019 07/06 15:22
就是家電和維修零件
玲老師
2019 07/06 15:26
實(shí)物有也要盤點(diǎn)的 不然你沒(méi)有數(shù)據(jù) 的 內(nèi)賬讓老板出個(gè)數(shù)據(jù) 也可以的
84785013
2019 07/06 15:27
謝謝
玲老師
2019 07/06 15:29
不客氣的! 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!
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