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這是我單位工資明細(xì),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)如何記賬

84785026| 提問時(shí)間:2019 06/29 09:22
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姜老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)先計(jì)提后發(fā)放,計(jì)提時(shí)借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,預(yù)算會(huì)計(jì)不做賬務(wù)處理。發(fā)放借:應(yīng)付職工應(yīng)酬 其他應(yīng)收款—財(cái)政代扣部分 貸:財(cái)政撥款收入 預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入
2019 06/29 09:28
84785026
2019 06/29 09:29
我單位買了6個(gè)文件柜,2400元。辦公桌4套,,8000元,入固定資產(chǎn)。請(qǐng)問財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)如何分錄
姜老師
2019 06/29 10:37
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行等,預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
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