問題已解決
一般納稅人,比如購買材料100,稅13元,最開始分錄記入:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),當這個材料改變用途是直接做的分錄是,借:管理費用 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進賬稅額轉出),不用做應交稅費-應交增值稅(進項稅額)和應交稅費-應交增值稅(進賬稅額轉出)這2個之間的分錄對嗎
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速問速答具體的干嘛用了,分給職工了嗎
2019 06/22 22:17
84785046
2019 06/22 22:33
可以這么說
答疑郭老師
2019 06/22 22:39
紅沖之前入庫的,然后進項轉出
84785046
2019 06/22 22:52
之前的分錄是借:原材料應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13 貸銀行存款113請老師幫我寫一下紅沖個進項轉出的分錄
答疑郭老師
2019 06/22 23:11
借管理費用-福利費貸應付職工薪酬,
借管理費用貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出
借應付職工薪酬貸原材料
84785046
2019 06/22 23:24
假設銷賬100進賬60,減免稅款5,進項轉出7,已交稅金10,銷賬稅額抵減2,貸方107借方77,請問月末這些應交增值稅下面的專欄的余額怎么處理,
答疑郭老師
2019 06/23 10:20
銷項貸方填寫100和-100
進項借方填寫60,-60
減免稅款借方填寫5,-5
進項轉出貸方7,-7
已交稅金借方10,-10
銷項稅額抵減借方2,-2
上面的都沒有余額的
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