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現(xiàn)在要把一項應收賬款轉到股東的應收上,怎么做分錄

84785015| 提問時間:2019 06/21 11:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,借;其他應收款——某某股東,貸;應收賬款——某某單位
2019 06/21 11:13
84785015
2019 06/21 11:23
這個工地總共是應收33500元,上個月做了筆分錄,借: 應收賬款 20500 貸:庫存商品 20500 但是這個月想把這33500全計入股東的應收,現(xiàn)在不知道如何處理這13000
鄒老師
2019 06/21 11:34
你好,是什么情況下會做借方應收賬款,貸方庫存商品這個科目呢?
84785015
2019 06/21 11:39
客戶沒有給錢,我們給他裝了空調20500,13000是其他費用
鄒老師
2019 06/21 12:00
你好,是相當于把空調免費送給客戶了?
84785015
2019 06/21 12:08
是客戶拖著沒給錢,是股東的朋友,就想掛他賬上。老師,這該如何處理
鄒老師
2019 06/21 12:10
你好,既然是拖著沒給錢應當這樣做分錄 借;應收賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅 借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
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