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請問暫估入庫的材料被領(lǐng)用了怎么做賬務(wù)處理及后續(xù)賬務(wù)處理

84785002| 提問時間:2019 06/19 16:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,暫估入庫的材料被領(lǐng)用了,借;生產(chǎn)成本,貸;原材料 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019 06/19 16:07
84785002
2019 06/19 16:09
老師暫估入賬的原材料發(fā)票還沒來就被領(lǐng)用了
鄒老師
2019 06/19 16:11
你好,在領(lǐng)用之前做一筆材料暫估入庫分錄就是了 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
84785002
2019 06/19 16:12
那領(lǐng)用的時候怎么做,領(lǐng)用的時候發(fā)票還沒來
鄒老師
2019 06/19 16:12
你好,領(lǐng)用做這個分錄,借;生產(chǎn)成本,貸;原材料
84785002
2019 06/19 16:14
用暫估值領(lǐng)用么?那發(fā)票來了這個領(lǐng)用的會計分錄還需要沖紅重新做么
鄒老師
2019 06/19 16:14
你好,根據(jù)實際領(lǐng)用情況做領(lǐng)用分錄 領(lǐng)用的金額沒有錯誤就不需要紅沖的,只需要沖銷材料暫估入庫分錄就是了
84785002
2019 06/19 16:16
但如果暫估入庫與發(fā)票上單價不一致,那么領(lǐng)用時肯定也不對了呀
鄒老師
2019 06/19 16:17
你好,領(lǐng)用的金額不對,就需要根據(jù)發(fā)票情況做補領(lǐng)用分錄,或者沖銷多領(lǐng)用分錄
84785002
2019 06/19 16:33
那老師這個做的時候就沒有附件了吧?
鄒老師
2019 06/19 16:38
你好,你是指哪個分錄沒有附件?
84785002
2019 06/19 16:54
領(lǐng)用時
鄒老師
2019 06/19 17:09
你好,領(lǐng)用的附件就是領(lǐng)料單啊
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