問題已解決

老師,想問一下我們公司之前找的會(huì)計(jì),工資沒有計(jì)提,直接就做了分錄“借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款”沒有用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目。而且3月份的工資計(jì)入的是4月份的費(fèi)用。我應(yīng)該怎么辦?

84784990| 提問時(shí)間:2019 06/17 19:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 3月份已經(jīng)入賬了 您可以以后月份按照計(jì)提的方式入賬
2019 06/17 19:42
84784990
2019 06/17 19:43
我4月份開始計(jì)提得話,4月份的管理費(fèi)用就會(huì)很大,沒關(guān)系嗎?
bamboo老師
2019 06/17 19:44
在一個(gè)年度內(nèi)影響不大 除非您返回到三月份修改 但是又涉及到季度所得稅 沒必要
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