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老師:建筑業(yè)暫估原材料入庫,入庫時是含稅價入原材料并當月按含稅價計入成本,那么次月收到發(fā)票時應(yīng)怎樣做分錄,入庫時:借原材料 貸應(yīng)付帳款領(lǐng)用:借工程施工 貨原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工

84784965| 提問時間:2019 06/15 15:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,次月取得發(fā)票沖銷暫估入庫,然后根據(jù)發(fā)票做購進材料分錄 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019 06/15 15:05
84784965
2019 06/15 15:10
這只是沖回了入庫,還有已結(jié)轉(zhuǎn)了的成本怎樣處理
鄒老師
2019 06/15 15:11
你好,領(lǐng)用的材料,結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)都有錯誤?
84784965
2019 06/15 15:11
是的,金額高了或少了
鄒老師
2019 06/15 15:12
你好,那需要對之前領(lǐng)用的材料成本,結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額做相應(yīng)的調(diào)整
84784965
2019 06/15 15:54
暫估時是含稅,收票時不含稅必不相等的。成本調(diào)整怎樣做分錄
鄒老師
2019 06/15 16:07
你好,如果之前成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,就沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借;工程施工,貸;主營業(yè)務(wù)成本 借;原材料,貸;工程施工 借;應(yīng)付賬款,貸;原材料
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