問題已解決

請問老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預(yù)付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候,我不是就先做了,借預(yù)付,貸銀行。然后我這個是有材料的,就會有入庫單,剛剛領(lǐng)導(dǎo)的意思就是說,先暫估入庫,那我不是就要,借原材料(這個材料就是含稅的進(jìn))貸應(yīng)付-暫估。那我這時候出庫單也來了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候,我就要先把前面入庫的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫的。天哪,這樣有別的辦法嘛

84785046| 提問時間:2020 09/17 15:09
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,正常就是這樣子,先暫估,然后你發(fā)票來了之后沖銷之前的暫估,按發(fā)票重新入一次賬,是挺麻煩的,但是都是這樣做。
2020 09/17 15:10
84785046
2020 09/17 15:13
就沒有別的辦法了嘛?。。。。。。?!救救孩子,做建筑的好累啊
小云老師
2020 09/17 15:20
或者你發(fā)票到的時間間隔不久的話你就不做暫估,發(fā)票到了直接貼前面的分錄里
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