問題已解決

上月計(jì)提工資額正確,實(shí)際發(fā)放少了(領(lǐng)導(dǎo)不打算補(bǔ)發(fā)),少發(fā)的工資怎么做會計(jì)分錄

84784980| 提問時(shí)間:2019 06/11 15:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,少發(fā)的沖回. 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2019 06/11 15:16
84784980
2019 06/11 15:18
可是計(jì)提的金額是正確的啊,可以沖費(fèi)用嗎
月月老師
2019 06/11 15:18
你好,你想怎么沖費(fèi)用。
84784980
2019 06/11 15:31
謝謝
月月老師
2019 06/11 15:32
不客氣,親,如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~
84784980
2019 06/11 16:03
老師,同樣的少付工資問題,還請你耐心指教 應(yīng)發(fā)工資500,代扣個(gè)人社保費(fèi)用50,實(shí)際發(fā)放440(少發(fā)的工資不補(bǔ)發(fā))。已做以下分錄 ⑴計(jì)提: 借:管理費(fèi)用 500 貸:應(yīng)付職工薪酬 500 (2)付工資:借:應(yīng)付職工薪酬 500 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分60 庫存現(xiàn)金 440 該怎么做賬調(diào)正?
月月老師
2019 06/11 16:51
你好 借:管理費(fèi)用 -10 貸:應(yīng)付職工薪酬 -10 借:應(yīng)付職工薪酬-10 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人社保-10
84784980
2019 06/11 17:34
按老師的方法做了,可是科目余額表中 應(yīng)收賬款個(gè)人社保部分借方余額怎么增加了呢,按之前做的賬是社保多扣了,調(diào)正的話應(yīng)該是借方余額減少???
月月老師
2019 06/12 08:09
你好,不會的,綜合上面分錄,管理費(fèi)用490,個(gè)人社保50。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~