問題已解決
老師,以前年度無形資產(chǎn)多攤銷了,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理?謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1. 可以通過”以前年度損益調(diào)整“科目來調(diào)整。當然也要調(diào)整”應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅“。
2. 會計憑證:借:以前年度損益調(diào)整-XX年管理費用(紅字)
貸:無形資產(chǎn)攤銷 (紅字)
借:以前年度損益調(diào)整-XX年所得稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
然后再提盈余公積就可以了。
答案滿意請給五星好評,謝謝您的支持
2019 06/06 17:08
閱讀 2009